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內部控制與內部審計

包郵 內部控制與內部審計

出版社:中國商務出版社出版時間:2023-05-01
開本: 16開 頁數: 196
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內部控制與內部審計 版權信息

內部控制與內部審計 內容簡介

本書從介紹內部控制的定義、原則和要素開始,涵蓋了內部控制環境和業務活動控制,詳細介紹了內部審計人員職業道德的要求、內部審計管理風險與防范。

內部控制與內部審計 目錄

**章內部控制的基本理論 **節內部控制的定義 第二節內部控制的目標與原則 第三節內部控制的要素 第四節內部控制的局限 第二章內部環境 **節組織架構 第二節發展戰略 第三節人力資源 第四節社會責任 第五節企業文化 第六節誠信和道德價值觀 第三章信息、溝通與內部監督… **節內部信息傳遞 第二節信息系統 第三節監督機構與程序 第四節內部控制監督的方法 第四章業務活動控制 **節資金活動與資產管理控制 第二節采購業務銷售業務控制 第三節研究與開發控制 第四節工程項目控制 第五節擔保業務與業務控制 第六節財務報告控制 第五章內部控制審計 **節內部控制審計概述 第二節內部控制審計的實施 第三節內部控制審計報告 第六章內部審計人員職業道德 **節內部審計人員的職業道德 第二節內部審計人員的執業能力 第三節內部審計協會… 第七章內部審計管理 **節內部審計部門管理 第二節內部審計項目管理 第三節內部審計質量保證與 第四節內部審計風險及防范 第五節內部審計制度建設 參考文獻
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