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內部控制與風險管理理論與實務

包郵 內部控制與風險管理理論與實務

出版社:立信會計出版社出版時間:2024-04-01
開本: 其他 頁數: 321
本類榜單:教材銷量榜
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內部控制與風險管理理論與實務 版權信息

  • ISBN:9787542970848
  • 條形碼:9787542970848 ; 978-7-5429-7084-8
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>>

內部控制與風險管理理論與實務 本書特色

1、本書在章后附有練習題及參考答案,以供讀者自測。 2、本書在編寫過程中參考了許多*新中外資料和文件,也參考了一些學術論文的觀點,內容和體系較新。 3、能夠理論聯系實際,有案例討論。 4、有課件和線上課程的資源。 5、適用面比較廣,供研究生教育和會計本科教育使用,也適用于企業(公司)、行政事業單位的內控培訓。

內部控制與風險管理理論與實務 內容簡介

編寫《內部控制與風險管理理論與實務》的主要目的在于服務財經類大學的Mpacc研究生教育和會計本科教育,其也適用于企業(公司)、行政事業單位的內控培訓。本書**篇是企業(公司)內部控制基礎篇,包括**章企業(公司)內部控制發展簡介,第二章企業(公司)內部控制概念。本書第二篇是企業(公司)內部控制應用篇,包括第三章企業(公司)內部環境,第四章企業(公司)風險評估,第五章企業(公司)控制活動,第六章企業(公司)信息與溝通。第三篇是企業(公司)內部控制監督篇,包括第七章 企業(公司)內部監督。第四篇是企業(公司)內部控制自我設計篇,包括第八章 企業(公司)內部控制設計。第五篇是企業(公司)內部控制實務篇,包括第九章企業(公司)資產業務內部控制,第十章企業(公司)的購銷及投籌資業務內部控制,第十一章企業(公司)的其他業務內部控制。第六篇是企業(公司)內部控制評價篇,包括第十二章企業(公司)內部控制自我評價,第十三章企業(公司)的內部控制審計,第十四章互聯網與企業(公司)風險管理新發展,第十五章行政事業單位內部控制與風險管理。

內部控制與風險管理理論與實務 目錄

**篇 企業內部控制基礎篇 **章 企業內部控制發展簡介 **節 企業內部控制的價值 一、企業實施內部控制的重要意義 二、企業實施內部控制的作用 三、企業內部控制現存的主要問題 四、企業開展內部控制管理工作的要求 第二節 企業內部控制的歷史演進 一、內部牽制階段 二、內部控制系統階段 三、內部控制結構階段 四、內部控制整合框架階段 五、風險管理整合框架階段 第三節 我 部控制規范體系 一、企業內部控制基本規范 二、企業內部控制配套指引 三、對中國企業內部控制規范體系的評價 第四節 案例分析 案例 《薩班斯-奧克斯利法案》立案的案例分析 課后練習題 參考文獻 第二章 企業內部控制概述 節 企業內部控制的定義與特征 一、企業內部控制的定義 二、企業內部控制的特征 第二節 企業內部控制的本質與目標 一、企業內部控制的本質 二、企業內部控制的總體目標 三、企業內部控制的層次結構 四、企業設定內部控制目標應考慮的因素 五、企業設立內部控制的原則 第三節 企業內部控制要素 一、內部環境 二、風險評估 三、控制活動 四、信息與溝通 五、監督檢查 第四節 企業內部控制建設的思路和方法 一、企業內部控制建設的思路 二、企業內部控制建設的方法 第五節 企業內部控制的局限性 一、企業內部控制的固有限制 二、企業內部控制的認知錯誤 第六節 案例分析 案例 通用電氣(GE)內部審計的案例分析 課后練習題 參考文獻 第二篇 企業內部控制應用篇 第三章 企業內部環境 節 企業內部環境及環境分析概述 一、按企業成長過程分析 二、按企業內部環境分析 第二節 企業組織架構 一、組織架構設計的主要風險及其控制 二、組織架構運行的主要風險及其控制 第三節 企業發展戰略 一、企業發展戰略的制定 二、企業發展戰略的實施 三、企業發展戰略制定中的主要風險及其控制 四、企業發展戰略實施和實施失敗的原因 五、企業發展戰略實施中的控制及主要風險 第三篇 企業內部控制監督篇 第四篇 企業內部控制設計篇 第五篇 企業內部控制實務篇 第六篇 企業內部控制評價篇 第七篇 企業內部控制發展篇 綜合案例 課后習題參考答案 參考文獻
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內部控制與風險管理理論與實務 作者簡介

王如燕,女,博士,教授,中國注冊會計師,現任海對外經貿大學會計學院審計系主任,碩士生導師,上海政府決策咨詢專家庫成員。主要從事政府審計、CPA審計、企業內部控制與風險管理的教學、講座與研究工作。 陳麗英,女,博士,副教授,中國注冊會計師,現任海對外經貿大學會計學院審計系黨支部書記,碩士生導師,主要從事會計學、CPA審計、企業內部控制與風險管理的教學、講座與研究工作。

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